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其他鉴证业务-山西工程造价事务所-山西天正工程项目管理有限公司
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    当前审计技术日新月异,审计需求层出不穷,为了紧跟时代步伐,山西天正研究并开发了一系列技术难度高、实用性强的新型鉴证产品,如内部控制、信息系统审计、司法会计鉴定等,以满足某些客户对传统审计领域之外的其他鉴证服务需求。

内部控制鉴证
    山西天正是最早提供内部控制鉴证服务的事务所之一,目前已形成了成熟的内部控制评价体系规范,主要包括对公司层面、业务活动层面、信息系统层面的评价测试标准、缺陷评估规范等专业标准;同时,山西天正内部控制鉴证不仅仅着眼于发现内控例外事项与评估内控缺陷,还致力于提供可行的整改建议和改进思路。我们的内部控制审计鉴证服务内容主要分为合规性审核鉴证和内部管理改善型审核鉴证,具体包括:

    404合规性审核项目,即按照美国PCAOB要求,遵循萨奥法案404条款,对在美上市的公司进行内部控制审核,出具内部控制审计报告;

    上市公司内控合规审核项目,即遵循中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所关于上市公司内部控制指引的要求,对上市公司的内部控制进行审核鉴证,出具内部控制审核报告,以满足监管和上市的要求;

    符合特定要求的内部控制鉴证项目,即接受委托按照国资委、财政部、中国人民银行、中国证监会的相关内部控制管理文件要求,对国资委管理的企业集团、商业银行、证券公司、期货公司等单位的内部控制进行审核鉴证,出具内部控制审核报告。

    企业内部控制规范化评价项目,即接受企业委托,基于风险防范和提升企业管理水平的需要,对企业的内部控制现状进行规范化评价,出具内部控制审核鉴证报告和管理建议书。

    迄今为止,山西天正已为20余家大型企业集团和上市公司提供了内部控制审计鉴证服务,涵盖404项目、上市公司内控达标项目、国资委内控合规性项目、企业内部控制规范化评价项目。

信息系统审计
    山西天正为适应环境的变化,紧跟时代发展的潮流,较早地介入了信息系统审计服务领域,并根据专业分工的要求设立了信息系统审计部门,致力于向客户提供与信息系统领域相关的审计和审阅业务,主要包括信息系统审计、信息系统内部控制评价、信息系统内控审计计划与执行、信息系统安全制度设计和实施、信息系统穿行测试、软件管理评估、ERP系统控制及安全测试、审计技术支持等创新业务,为客户保障信息系统的安全性、可恢复性和可审计性。近年来,山西天正在信息系统审计领域获得了较为丰富的实践经验,较有代表性的执业案例是中石油股份有限公司的信息系统内部控制评价和财富证券的信息系统审计。

司法会计鉴定
    山西天正持有国家司法部门颁发的司法会计鉴定资格,拥有足够的专业胜任能力接受司法机关及民间委托对司法案件中财务会计问题提供相关的真实、可靠、合法的财务会计证据,业务范围包括:经济案件鉴定,财务纠纷审计以及其他司法会计鉴定业务等。近年来,山西天正在各类司法机关及仲裁机构都有着非常成功的代理经验,为委托人避免或挽回了巨额的损失,如受托执行科龙案件司法会计鉴定、美国帕拉代姆中国有限公司司法调查和北京体育大学司法会计鉴定等。

 
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